7.3.1 Crear orden de compra
Crear orden de compra
La funcionalidad Crear Orden de Compra permite al usuario generar y configurar todos los detalles de una nueva orden de compra mediante un formulario detallado. A continuación, se describe cada sección del formulario para garantizar la correcta configuración y creación de una orden de compra.
· Descripción del Formulario "Crear Orden de Compra"
o Selección del Proveedor
§ En esta primera sección, el usuario debe seleccionar el proveedor al que se le emitirá la orden de compra (1).
§ Nota: Si el proveedor no está registrado en el sistema, no aparecerá en la lista, y no será posible generar la orden de compra.
Una vez seleccionado el proveedor se desplegarán las siguientes secciones:
- Detalles de la Orden de Compra (1)
- Número de Orden de Compra: Se genera automáticamente al iniciar la creación de la orden con los siguientes datos (2).
- Nombre: Primeras tres letras del nombre de la compañía (3).
- Logística: La letra L de logística por defecto (4).
- Tipo de Orden de Compra: Selección entre las opciones de Servicio o Producto (5).
- Origen: Define el origen de la operación con las opciones (6):
- Importador (I)
- Exportador (E)
- Nacional (N)
- Número consecutivo de órdenes de compra: 0001 hasta 000n (7).
- Fecha: Últimos dos dígitos del año en curso (8)
- Número de Orden de Compra: Se genera automáticamente al iniciar la creación de la orden con los siguientes datos (2).
Datos del Cliente (1)
Nombre: Nombre del cliente (2).
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del cliente (3).
Código Postal Fiscal: Código postal fiscal asociado al cliente (4).
Teléfono: Número de contacto del cliente (5).
Email: Correo electrónico del cliente (6).
Nota: Algunos datos llenados desde los datos de compañía del cliente, el cliente es la contraparte en la operación.
Información del Proveedor (7)
Número de Referencia o Convenio: Identificador o número de convenio del proveedor (8).
Nombre: Nombre del proveedor (9).
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del proveedor (10).
Código Postal Fiscal: Código postal fiscal del proveedor (11).
Teléfono: Número de contacto del proveedor (12).
Email: Correo electrónico del proveedor (13).
Nota: Algunos datos llenados desde los datos de compañía del proveedor, el proveedor es agregado en la operación.
- Información Logística (1)
- Dirección de Origen: Ubicación desde donde se realizará el envío (2).
- Fecha de Salida del Origen: Fecha programada de salida desde el origen (3).
- Dirección de Entrega: Ubicación a la que se enviará el pedido (4).
- Fecha de Llegada al Destino: Fecha estimada de llegada al destino final (5).
- Términos y Condiciones (1)
- En esta sección se muestra una tabla con los términos y condiciones disponibles (2).
- Campos de la Tabla:
- Descripción: Detalle del término o condición (3).
- Selección: Checkbox para seleccionar el término que se incluirá en la orden de compra (4).
- Acciones: Opciones de borrar o editar cada término (5).
- Edición de Términos: Al hacer clic en editar, aparece un modal que permite modificar el término o condición seleccionada (1). Incluye el campo a editar (2) y los botones Guardar y Cancelar (3) para confirmar o descartar cambios.
- Agregar Nuevo Término (1):
- Un input para ingresar un nuevo término o condición (2).
- Botón Agregar Término, que guarda el nuevo término en el catálogo para futuras órdenes de compra (3).
- Servicios a Agregar (1)
- Esta sección muestra un listado de servicios o gastos disponibles (2).
- Cada servicio tiene un checkbox para seleccionarlo si se desea incluir en la orden de compra (3).
Nota: esta lista proviene de los gastos que se han registrado en los costos.
Acciones Finales (1)
Vista Previa: Genera una vista preliminar en formato PDF de la orden de compra, con una marca de agua que indica que el documento no es válido oficialmente (2).
Guardar: Guarda la orden de compra y la registra en el sistema (3).
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